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2016年陳云紀念館部門預算

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陳云紀念館主要職能
 
陳云紀念館的主要職能是陳云故居的保護,陳云文物、史料的征集保護,陳云生平思想的學術(shù)研究和陳列展示,陳云生平思想的宣傳教育及參觀接待,全國陳云紀念地的協(xié)作交流,紀念館建筑、環(huán)境的維護。

 

2016年部門預算編制說明
 
陳云紀念館部門預算是陳云紀念館的綜合收支計劃。本部門中,事業(yè)單位1家。2016年,陳云紀念館部門預算支出總額為3,886萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算3,673萬元。一般公共預算撥款支出預算中,基本支出1,414萬元;項目支出2,259萬元。一般公共預算撥款支出主要內(nèi)容如下:
1.“文化體育與傳媒支出”科目3,545萬元,主要用于陳云紀念館對外宣傳教育及維持日常運行所需經(jīng)費。
2.“社會保障和就業(yè)支出”科目0.20萬元,主要用于陳云紀念館離退休人員經(jīng)費的支出。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目78萬元,主要用于陳云紀念館在職人員的醫(yī)療保險等方面支出。
4.“住房保障支出”科目50萬元,主要用于陳云紀念館在職人員繳納住房公積金支出。

 

2016年部門財務(wù)收支預算總表
       
編制部門:陳云紀念館 單位:元
       
本年收入 本年支出
項目 預算數(shù) 項目 預算數(shù)
一、財政撥款收入 36,727,819 一、文化體育與傳媒支出 37,580,191
1.一般公共預算資金 36,727,819 二、社會保障和就業(yè)支出 2,000
2.政府性基金   三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 783,960
二、事業(yè)收入 2,133,392 四、住房保障支出 495,060
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入      
四、其他收入      
       
       
       
       
       
       
       
收入總計 38,861,211 支出總計 38,861,211

 

2016年部門財政撥款收支預算總表
           
編制部門:陳云紀念館 單位:元
           
本年財政撥款收入 本年財政撥款支出
項目 預算數(shù) 項目 合計 一般公共預算 政府性基金預算
一、一般公共預算資金 36,727,819 一、一般公共服務(wù)支出      
二、政府性基金   二、國防支出      
    三、公共安全支出      
    四、教育支出      
    五、科學技術(shù)支出      
    六、文化體育與傳媒支出 35,446,799 35,446,799  
    七、社會保障和就業(yè)支出 2,000 2,000  
    八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 783,960 783,960  
    九、節(jié)能環(huán)保支出      
    十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出      
    十一、農(nóng)林水支出      
    十二、交通運輸支出      
    十三、資源勘探信息等支出      
    十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出      
    十五、國土海洋氣象等支出      
    十六、住房保障支出 495,060 495,060  
    十七、糧油物資儲備支出      
    十八、其他支出      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
收入總計 36,727,819 支出總計 36,727,819 36,727,819  

 

2016年部門一般公共預算支出功能分類預算表
             
編制單位:陳云紀念館 單位:元
             
項目 一般公共預算支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
207     文化體育與傳媒支出 35,446,799 12,865,011 22,581,788
207 02   文物 35,446,799 12,865,011 22,581,788
207 02 05 博物館 35,446,799 12,865,011 22,581,788
208     社會保障和就業(yè)支出 2,000   2,000
208 05   行政事業(yè)單位離退休 2,000   2,000
208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 2,000   2,000
210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 783,960 777,960 6,000
210 05   醫(yī)療保障 777,960 777,960  
210 05 02 事業(yè)單位醫(yī)療 777,960 777,960  
210 99   其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 6,000   6,000
210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 6,000   6,000
221     住房保障支出 495,060 495,060  
221 02   住房改革支出 495,060 495,060  
221 02 01 住房公積金 495,060 495,060  
合計 36,727,819 14,138,031 22,589,788

 

2016年部門一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類預算表
           
編制單位:陳云紀念館 單位:元
           
項目 一般公共預算基本支出
經(jīng)濟分類科目編碼 經(jīng)濟分類科目名稱 合計 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
301   工資福利支出 10,292,976 10,292,976  
301 01 基本工資 1,702,080 1,702,080  
301 02 津貼補貼 5,322,408 5,322,408  
301 04 社會保障繳費 2,404,608 2,404,608  
301 99 其他工資福利支出 863,880 863,880  
302   商品和服務(wù)支出 3,219,995   3,219,995
302 01 辦公費 271,000   271,000
302 02 印刷費 150,000   150,000
302 03 咨詢費 407,000   407,000
302 07 郵電費 20,000   20,000
302 11 差旅費 224,700   224,700
302 12 因公出國(境)費用 299,869   299,869
302 15 會議費 264,000   264,000
302 16 培訓費 210,000   210,000
302 17 公務(wù)接待費 183,899   183,899
302 24 被裝購置費 218,000   218,000
302 26 勞務(wù)費 125,000   125,000
302 28 工會經(jīng)費 141,447   141,447
302 29 福利費 217,080   217,080
302 31 公務(wù)用車運行維護費 192,000   192,000
302 99 其他商品和服務(wù)支出 296,000   296,000
303   對個人和家庭的補助 495,060 495,060  
303 11 住房公積金 495,060 495,060  
310   其他資本性支出 130,000   130,000
310 02 辦公設(shè)備購置 130,000   130,000
           
           
           
合計 14,138,031 10,788,036 3,349,995

 

2016年陳云紀念館“三公”經(jīng)費預算情況表
          單位:萬元
合計 因公出國(境)費 公務(wù)接待費 公務(wù)用車購置及運行費
小計 購置費 運行費
110.58 29.99 18.39 62.2 43 19.2

  2016年陳云紀念館“三公”經(jīng)費預算說明

  陳云紀念館2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算為110.58萬元,包括陳云紀念館使用市級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費,比2015年預算增加12.45萬元。其中:

  因公出國(境)費預算30萬元,主要安排預算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。與2015年預算持平。

  公務(wù)接待費預算18.39萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。比2015年預算減少0.04萬元,主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、國務(wù)院“約法三章”及《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費》條例要求,壓縮公務(wù)接待費。

  公務(wù)用車購置及運行費預算62.2萬元,主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。比2015年預算增加12.5萬元,主要是根據(jù)工作實際情況,據(jù)實安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新及公務(wù)用車運行維護費。

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